DIÁRIAS E PASSAGENS

Número do Processo: 0000091/2024
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade Orçamentária: 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000023/2024 Data do Empenho: 03/01/2024
Número da Liquidação: 0000074/2024 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0000091/2024 Data do Pagamento: 01/03/2024
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.757.66*-**
Histórico: Pagamento de valor descontado em folha de pagamento do Sr. Vereador Getúlio Alberto Cypriano, para quitação de fatura de convênio com a UNIMED, referente ao mês de maio de 2009.
Valor: 240,00