Número do Processo: |
0000091/2024 |
Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Unidade Orçamentária: |
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000023/2024 |
Data do Empenho: |
03/01/2024 |
Número da Liquidação: |
0000074/2024 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
0000091/2024 |
Data do Pagamento: |
01/03/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.757.66*-** |
Histórico: |
Pagamento de valor descontado em folha de pagamento do Sr. Vereador Getúlio Alberto Cypriano, para quitação de fatura de convênio com a UNIMED, referente ao mês de maio de 2009. |
Valor: |
240,00 |